市產(chǎn)投集團開(kāi)展內部審計工作
發(fā)布日期:2022-06-23 09:18:31
為進(jìn)一步規范公司經(jīng)營(yíng)管理,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,提升公司治理能力,近日,監察審計部立足監督職能,按照公司《內審制度》要求,對公司及下屬公司開(kāi)展了內部審計工作。
此次內審主要就公司及下屬各公司日常財務(wù)管理方面存在的問(wèn)題進(jìn)行了檢查和梳理,同時(shí)對其他事項進(jìn)行了核查,并對內審中發(fā)現的問(wèn)題下發(fā)了整改通知單。為充分發(fā)揮監督職能,監察審計部將督促各單位進(jìn)行整改,真正做到發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題、整改問(wèn)題,以整改促管理,保障公司各項管理制度的有效執行。
通過(guò)本次內審,進(jìn)一步加強了公司內部監管力度,增強了公司經(jīng)營(yíng)管理的規范性和有效性,有助于提高公司風(fēng)險控制管理水平,促進(jìn)公司良性健康發(fā)展。
(信息來(lái)源:監察審計部)