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泓源公司法律事務(wù)部組織開(kāi)展內部審計知識培訓

發(fā)布日期:2021-03-29 19:36:37

為強化泓源公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員審計意識,提高審計工作質(zhì)量,監督檢查內控制度落實(shí)執行情況,確保審計監督對象的真實(shí)性、準確性、完整性,充分發(fā)揮內部審計工作特有的監督評價(jià)作用。3月26日,泓源公司法律事務(wù)部組織開(kāi)展了內部審計業(yè)務(wù)知識培訓,公司各部門(mén)、下屬各公司報賬員及財務(wù)人員參加了本次培訓。

泓源公司法律事務(wù)部組織開(kāi)展內部審計知識培訓(圖1)

培訓邀請專(zhuān)業(yè)審計人員主講,結合公司實(shí)際,對會(huì )計基礎工作規范、會(huì )計和審計的區別、審計基本知識要點(diǎn)等三個(gè)板塊進(jìn)行了詳細講解。

通過(guò)本次培訓,參加培訓人員對內部審計法律地位,內部審計獨立性、強制性和權威性以及內審人員職責和權限等方面有了充分的認識,對公司內部審計工作重要性和必要性的有了更深刻的理解。同時(shí),通過(guò)培訓提升了內審人員和財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),為今后公司內審工作開(kāi)展奠定了良好的基礎。

(信息來(lái)源:法律事務(wù)部)

 

 

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